为进一步加强水利项目和资金管理及财务收支监管,严肃财经纪律,确保各类资金安全有效运行、会计信息真实可靠,水务局在2018年3月12 至23日开展了水务系统2017年度财务收支内部审计工作。
此次内审工作是在系统内抽调3名财务人员和1名监察人员组成检查组,对局属9个单位2017年财务收支情况、账务的规范性、工程项目建设以及“三公经费”使用情况等进行内部审计督查。
检查组对各单位财务资料进行了认真查阅,逐项对照核查,并将检查情况反馈给单位,实事求是、客观公正指出存在的问题,做到不回避、不遮掩、不淡化,要求进一步建立健全内部管控制度,严肃财经纪律,切实提高财务管理水平和资金使用效率。目前,各单位对照反馈意见和存在问题,正在积极查找和分析原因,研究制定整改措施。(富平县水务局监察室)